内部控制制度的建立 内部控制缺陷认定标准 内部控制状况 审计证据的适当性 依法运作情况 控制审计风险 合规性进行监督 经济活动的真实性 被审计单位的基本情况 经理层依法依规履职情况 内部管理制度建设情况 评价内部控制 内部控制缺陷认定 内控制度执行情况 公司绩效考核制度 审计工作程序 内幕信息管理制度 机关运转风险 分级审批权限 内部审计程序 关联交易的审议 被审计单位基本情况 审计执业质量 内部审计计划 内部控制制度体系 集团财务报表审计 财务报表编制基础 授权审批制度 审计监督机制 加强内控体系建设
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什么是相似词?
相似,指类似的意思,按日常习惯用法,相似词一般指同义词,也可能包含反义词(因为属于同一类型的词语)。
1. 近义词指意思相近,但不完全相同的词,比如:“开心”和“高兴”、“谦虚”和“谦逊”、“满意”和“欣慰”。
2. 反义词是指两个意思相反的词,比如:“真”和“假”,“美”和“丑”。
3. 等义词指意思完全相同的词。
4. 同义词包括近义词和等义词。